预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:106400239.39元,与上年同期相比变动幅度:-35%。 业绩变动原因说明 (一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素本报告期,预计公司营业收入、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益等经营指标均较上年同期下降;预计报告期末总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产等指标均较本报告期初增长。影响公司经营业绩的主要因素:1、2024年铁路、公路市场存在一定的资金压力,新开工项目减少,存量项目施工进度阶段性延缓,设备需求量降低;2、在市场需求低迷的大环境下,公司始终保持战略定力,不盲目追求业务规模,而是优先选择付款条件优、回款风险低的优质订单,确保经营质量与现金流安全,为公司长期稳健发展筑牢根基;3、报告期内,公司继续践行“立足隧道、开拓矿山、走向世界”的发展战略,积极布局矿山开采、水利水电、后市场、海外市场等增量市场,市场开拓投入增加。(二)业绩变动的主要原因1、本报告期利润总额同比减少35.34%、归属于上市公司股东的净利润同比减少35.00%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少33.74%,主要原因均是:①本期营业收入同比减少:2024年铁路、公路市场存在一定的资金压力,新开工项目减少,存量项目施工进度阶段性延缓,设备需求量降低;同时,在市场需求低迷的大环境下,公司始终保持战略定力,不盲目追求业务规模,而是优先选择付款条件优、回款风险低的优质订单,确保经营质量与现金流安全,为公司长期稳健发展筑牢根基。②本期销售费用同比增长:本报告期,公司继续践行“立足隧道、开拓矿山、走向世界”的发展战略,积极布局矿山开采、水利水电、后市场、海外市场等增量市场,市场开拓投入增加。2、本报告期基本每股收益同比减少34.07%,主要原因是:净利润同比减少,基本每股收益相应减少。
预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:16102.6万元,与上年同期相比变动幅度:107.12%。 业绩变动原因说明 2023年公司“立足隧道、开拓矿山、走向世界”的发展战略稳步推进;隧道装备市场需求快速放大,公司凭借技术优势及较高的市场认可度,市场订单较上年同期大幅增长;同时,矿山装备市场和海外市场开拓初见成效。
预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:16102.6万元,与上年同期相比变动幅度:107.12%。 业绩变动原因说明 2023年公司“立足隧道、开拓矿山、走向世界”的发展战略稳步推进;隧道装备市场需求快速放大,公司凭借技术优势及较高的市场认可度,市场订单较上年同期大幅增长;同时,矿山装备市场和海外市场开拓初见成效。
预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:77682360.68元,与上年同期相比变动幅度:-21.39%。 业绩变动原因说明 (一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素报告期内,公司预计实现营业收入541,065,256.04元,同比下降21.63%;归属于公司股东的净利润预计为77,682,360.68元,同比下降21.39%;归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为70,999,619.83元,同比下降20.95%;基本每股收益预计为0.86元,同比下降29.51%。报告期末,公司总资产预计为765,216,857.91元,较本报告期初下降1.22%;归属于公司股东的所有者权益预计为575,507,850.90元,较本报告期初增长6.91%;归属于公司股东的每股净资产预计为6.39元,较本报告期初增长6.86%。本报告期,因国内工程机械行业处于下行调整期,叠加疫情反复、工程有效开工率不足,导致公司营业收入同比下降,进而导致归属于公司股东的净利润、归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益同比下降。(二)业绩变动的主要原因本报告期,公司主要财务数据和指标增减变动幅度未超过30%,未发生明显波动。
预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:102349896.57元,与上年同期相比变动幅度:47.49%。 业绩变动原因说明 (一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素报告期内,公司预计实现营业收入693,537,191.37元,同比增长53.94%;归属于公司股东的净利润预计为102,349,896.57元,同比增长47.49%;归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为92,936,027.64元,同比增长39.78%;基本每股收益预计为1.27,同比增长39.56%。报告期末,公司总资产预计为777,428,655.90元,较本报告期初增长35.67%;归属于公司股东的所有者权益预计为541,831,754.54元,较本报告期初增长53.78%;归属于公司股东的每股净资产预计为6.02元,较本报告期初增长30.30%。影响经营业绩的主要因素详见二、(二)业绩变动的主要原因。(二)业绩变动的主要原因1、本报告期营业收入较上年同期增长53.94%,主要原因:公司隧道成套智能装备产品具有明显的技术优势及较高的市场认可度,本报告期,沿边高速、西延铁路、西康铁路、沈白高铁、沿江高速、金仁铜高速、纳六晴高速、杭温高铁等项目陆续进入设备采购高峰,公司凭借技术优势和市场口碑获得大量订单。2、本报告期,归属于公司股东的净利润较上年同期增长47.49%、归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长39.78%,主要原因均为:营业收入较上年同期大幅增长。3、本报告期基本每股收益较上年同期增长39.56%,主要原因:公司净利润较上年同期大幅增长,虽然公司成功发行新股增加了股本,但净利润的增幅大于股本的增幅,因此基本每股收益增长。4、本报告期末,总资产较本报告期初增长35.67%、归属于公司股东的所有者权益较本报告期初增长53.78%,主要原因均为:报告期公司公开发行股票及业绩大幅增长。5、本报告期末,归属于公司股东的每股净资产较本报告期初增长30.30%,主要原因:所有者权益较上年同期大幅增长,虽然公司成功发行新股增加了股本,但所有者权益的增幅大于股本的增幅,因此每股净资产增长。
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